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按發(fā)票收付款(開票后產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付)
說明:如果改成按發(fā)票收付款,那么收款和付款都要一起改
1. 在系統(tǒng)維護(hù)-功能菜單-財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)報(bào)表
找到:客戶應(yīng)收款(發(fā)票核算),應(yīng)收明細(xì)(發(fā)票核算)、供應(yīng)商應(yīng)付款(發(fā)票核算)、應(yīng)付明細(xì)(發(fā)票核算),這四個(gè)報(bào)表的狀態(tài)設(shè)為有效;
再把:客戶應(yīng)收款、客戶應(yīng)收明細(xì)、供應(yīng)商應(yīng)付款、供應(yīng)商應(yīng)付明細(xì),這四個(gè)功能的狀態(tài)設(shè)為所有隱藏
2. 在系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)參數(shù)-財(cái)務(wù)、成本相關(guān)-收付款是否憑單據(jù),把參數(shù)值改成1,注銷軟件重新登入
3. 做銷售訂單,銷售訂單上要勾選開票;
接著銷售訂單出庫,出庫后會(huì)產(chǎn)生待開發(fā)票;
在財(cái)務(wù)管理-發(fā)票管理-銷售待開發(fā)票里面,會(huì)生成數(shù)據(jù);
4、然后做銷售開票登記,主表選擇客戶之后,點(diǎn)從表新增按鈕,選擇商品(待開發(fā)票里面的商品)
5、進(jìn)入財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)報(bào)表-客戶應(yīng)收款(發(fā)票核算),可以看到按開票生成的應(yīng)收金額;
6、收款的時(shí)候,做銷售收款單。直接輸入 本次收款金額 即可,下面的明細(xì),不需要選!
7. 回去報(bào)表中心-綜合報(bào)表-客戶應(yīng)收款(發(fā)票核算)
補(bǔ)充說明:有一種情況,先收款,后出庫,這樣就不能按開票產(chǎn)生應(yīng)收了
這個(gè)時(shí)候,其實(shí)只需要直接做銷售收款單,然后在報(bào)表中心的客戶應(yīng)收款里面,就會(huì)顯示負(fù)數(shù)的應(yīng)收(即表示收了款,但還沒有出庫的)
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